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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-3899-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DRM- REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS DE SEGURIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
254600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sistemas de Seguridad y Servicios Integrales Limit |
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Razón Social |
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS INTEGRALES LIMIT
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R.U.T. |
76.135.672-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sistemas de Seguridad y Servicios Integrales Limit |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171610
| Cámaras de seguridad | 1340000 | Unidad no definida | REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS DE SEGURIDAD, CAMARAS, ACCESO E ILUMINACION DE LA UNIDAD CRS SANTIAGO SUR II
| REPARACION Y MANTENCION SISTEMAS DE SEGURIDAD, CAMARAS, ACCESO E ILUMINACION DE LA UNIDAD CRS SANTIAGO SUR II
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$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.340.000
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$ 1.340.000
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Total Neto
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$ 1.340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 254.600
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$ 1.594.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.