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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-401-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DRM; Servicio Aseo y Limpieza C.A.I.S Puente Alto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1411-65-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
684000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N° 5065 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Comercial Manseq Limitada |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL MANSEQ LIMITADA
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R.U.T. |
76.215.451-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial Manseq Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 12 | Mes | Servicio de Aseo y Limpieza en el CAIS Puente Alto correspondiente a los meses de ENERO A DICIEMBRE 2026. Contrato Vigente hasta Abril 2027 | Servicio de Aseo y Limpieza en el CAIS Puente Alto, contrato por 24 meses a partir de 14 abril 2025 Res N°1570 del 11/04/2025 |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600.000
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$ 3.600.000
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Total Neto
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$ 3.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 684.000
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$ 4.284.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.