|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1411-4591-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-07-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1411-959-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Facturar a nombre de C.R.S. STGO. (GENDARMERIA DE CHILE), R.UT. : 61.925.500-3, Giro Servicios.- |
|
Proveniente de Licitación
|
1411-959-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Cheque a 30 días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
|
|
R.U.T. |
61.933.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
56373 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
FERNANDO FISCHER YAVAR
|
|
R.U.T. |
5.958.494-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11131504
| SUELETA CRUPON PINTADA | 138 | Pie | SUELETA CRUPON PINTADA | Solicita pie se sueleta crupon (espesor de 4 mm minimo) diversos colores |
$ 2.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 296.700
|
$ 296.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 296.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.373
|
|
$ 353.073
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.