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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-4593-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-05-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-499-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1411-499-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
34200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO Y FACTURACION |
ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y
TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y DESPACHO:
CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA, CARCEL COLINA 1, SECTOR LABORAL, NO SE
CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE
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Proveedor |
catarina |
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Razón Social |
COMERCIAL CATARINA LIMITADA
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R.U.T. |
76.099.363-8 |
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Sucursal |
catarina |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111702
| Lámparas portátiles | 4 | Unidad | LINTERNAS GRANDES (USO 4 PILAS GRANDES) TIPO NOCHERO, BUENA CALIDAD ESPECIFICAR MARCAS | |
$ 45.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.200
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$ 214.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.