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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-5455-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.D.P. STGO. SUR, BEBIDAS ECONOMATO DESDE 1411-1419-L110 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1411-1419-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
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Comuna |
Santiago Sur
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Impuesto |
366624 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-06-2010 |
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Proveedor |
MACSOL |
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Razón Social |
PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO
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R.U.T. |
6.690.584-5 |
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Sucursal |
MACSOL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 3600 | Unidad | 3.600 LATAS DE BEBIBAS COCA COLA NORMAL, 350 CC. ENTREGA: 17/06/2010 | LATAS DE BEBIBAS COCA COLA NORMAL, 350 CC. |
$ 268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 964.800
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$ 964.800
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50202311
| Bebidas | 1200 | Unidad | 1.200 LATAS DE BEBIBAS FANTA NARANJA , 350 CC. ENTREGA: 17/06/2010 | LATAS DE BEBIBAS FANTA NARANJA , 350 CC. |
$ 268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 321.600
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$ 321.600
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50202311
| Bebidas | 1200 | Unidad | 1.200 LATAS DE BEBIBAS SPRITE, 350 CC. ENTREGA: 17/06/2010 | LATAS DE BEBIBAS SPRITE, 350 CC. |
$ 268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 321.600
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$ 321.600
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50202311
| Bebidas | 1200 | Unidad | 1.200 LATAS DE BEBIBAS COCA COLA CERO, 350 CC. ENTREGA: 17/06/2010 | LATAS DE BEBIBAS COCA COLA CERO, 350 CC. |
$ 268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 321.600
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$ 321.600
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Total Neto
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$ 1.929.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 366.624
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$ 2.296.224
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.