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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-5528-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Abarrotes 1411-1021-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1411-1021-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
26448 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
valder srl |
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Razón Social |
COMERCIAL PUENTES Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.611.720-k |
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Sucursal |
valder srl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131502
| Pasta de dientes | 480 | Unidad | Unidades de Cepillo Dental, indicar marca. Se solicitan en cajas de 12 Unidades c/u. | |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.200
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$ 139.200
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Total Neto
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$ 139.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.448
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$ 165.648
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.