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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-6144-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-07-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O/C DESDE 1411-1213-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1411-1213-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
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Comuna |
Santiago Sur
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Impuesto |
16188 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-07-2009 |
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Proveedor |
Comercial La Candelaria |
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Razón Social |
COM LUIS MAC FARLANE ROJAS EIRL
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R.U.T. |
76.791.450-4 |
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Sucursal |
Comercial La Candelaria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 11 | Unidad | 11 CARGAS, MANTENCIONES Y/O REPARACIONES SEGUN CORRESPONDA A EXTINTORES DE 10 KILOS P.Q.S. POLVO QUIMICO SECO, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA EL VIERNES 03 DE JULIO A LAS 15:30 HRS, EN AV. PEDRO MONTT N° 1902. (PENITENCIARIA). | 11 CARGAS, MANTENCIONES Y/O REPARACIONES SEGUN CORRESPONDA A EXTINTORES DE 10 KILOS P.Q.S. ( 12 X 4200 = 50400 ). |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.200
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$ 46.200
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46191601
| Extintores | 9 | Unidad | 9 CARGAS, MANTENCIONES Y/O REPARACIONES SEGUN CORRESPONDA A EXTINTORES DE 10 LITROS H2O, AGUA PRESURIZADA, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA EL VIERNES 03 DE JULIO A LAS 15:30 HRS, EN AV. PEDRO MONTT N° 1902. (PENITENCIARIA). | 9 CARGAS, MANTENCIONES Y/O REPARACIONES SEGUN CORRESPONDA A EXTINTORES DE 10 KILOS P.Q.S. ( 8 X 4200 = 33600 ). |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.800
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$ 37.800
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | 1 CARGA, MANTENCION Y/O REPARACION SEGUN CORRESPONDA A EXTINTOR DE 01 KILO P.Q.S. POLVO QUIMICO SECO, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA EL VIERNES 03 DE JULIO A LAS 15:30 HRS, EN AV. PEDRO MONTT N° 1902. (PENITENCIARIA). | 1 CARGA, MANTENCION Y/O REPARACION SEGUN CORRESPONDA A EXTINTOR DE 01 KILO P.Q.S. |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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Total Neto
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$ 85.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.188
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$ 101.388
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.