Orden de Compra. Nº1411-6545-SE11 "C.D.P. STGO. SUR. -3 U.T.M."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-6545-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-06-2011
Nombre de la Orden de Compra C.D.P. STGO. SUR. -3 U.T.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Region Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054
Comuna Santiago Sur
Impuesto 10875,6
Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTABLECIMIENTOS MAIPO-SAN DIEGO
Razón Social PINA Y SIR LIMITADA
R.U.T. 79.567.780-1
Sucursal ESTABLECIMIENTOS MAIPO-SAN DIEGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos2Unidad 2 LLAVE PASO 3/4" ACQUAMIX. MCMO023417. $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
40141702
Grifos2Unidad 2 UÑETA LAVATORIO. LVBB898860. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito3Unidad 3 TEFLON 3/4". MCVC036910. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
40141702
Grifos2Unidad 2 LC-2-1001 LLAVE ALTA LAVATORIO STAN.1001. GFFS897800. $ 6.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.760 $ 13.760
40141716
Sifones en P2Unidad 2 SIFON REGIO LAVATORIO 1 1/4" S/RECTA. LVHF898949. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro2Unidad 2 DESAGUE LAVATORIO 1 1/4" C/COLA PLAS. BLANCO. LVHF898947. $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320
40142108
Tubería de bronce4Unidad 4 COPLA ESTAMPADA 1/2" MCVC034030. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
40142108
Tubería de bronce6Unidad 6 COPLA ESTAMPADA 3/4" MCVC034040. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
40141901
Conductos flexibles2Unidad 2 FLEXIBLE HI 1/2" HI 15/16 30 CMS. ASEU897150. $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
15121805
Pasta anti soldadura2Unidad 2 PASTA SOLDAR 250 GRS. MCIN016090. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
23171509
Soldadura1Unidad 1 SOLDADURA ALAMBRE 50%. MCIN016160. $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.200
31191501
Papeles de lija6Unidad 6 LIJA FIERRO. FEIN104260. $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
31201606
Calafateos5Unidad 5 SILICONA USO GENERAL 302 BLANCA. FEIM339937. $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.650 $ 6.650
Total Neto $ 57.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.876
TOTAL OC $ 68.116


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.