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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1411-6560-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-07-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-722-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1411-722-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
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R.U.T. |
61.933.800-6 |
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Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
30574,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO Y DIRECCION DE FACTURACION | ORDEN DE COMPRA A 30 DIAS, FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO COLINA 1, RUT: 61.939.400-3, DIRECCION DE FACTURACION Y DESPACHO: CARRETERA GRAL SAN MARTIN 665, COLINA, CARCEL COLINA 1, SECTOR LABORAL, NO SE CANCELA COBRO ADICIONAL POR FLETE |
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Proveedor |
SEGESA |
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Razón Social |
SERVICIOS Y GESTION S A
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R.U.T. |
76.519.210-2 |
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Sucursal |
SEGESA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101901
| Vajillas de servicio | 100 | Unidad | PLATOS DE ACERO INOXIDABLE (PLATO ONDO NORMAL) DE BUENA CALIDAD (ACERO INOXIDABLE) PRESENTAR FOTOS DE PRODUCTO EN ARCHIVO ADJUNTO. | |
$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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48101901
| Vajillas de servicio | 4 | Unidad | CUCHARONES DE ACERO INOXIDABLE. GRANDES PARA 350 CC. FABRICADOS DE UNA PIEZA ( NO REMACHADO)PRESENTAR FOTO EN ARCHIVO ADJUNTO (BUENA CALIDAD ACERO INOXIDABLE | |
$ 3.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.920
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$ 15.920
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Total Neto
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$ 160.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.575
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$ 191.495
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.