Orden de Compra. Nº1411-663-AG26 "DRM Artículos de Aseo C.R.S. Santiago Sur Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-151-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-663-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra DRM Artículos de Aseo C.R.S. Santiago Sur Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1411-151-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1646 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 240986,5
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emporio House
Razón Social EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T. 76.579.616-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Emporio House
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones10UnidadJabón líquido no desinfectante lavanda botella 5 litros.  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
10191509
Insecticidas5UnidadInsecticida aerosol casa y jardín 390 CC  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
47131816
Desodorantes10UnidadDesodorante ambiental de preferencia con aroma a mañana de campo.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111520
Papel secante205PaqueteToalla de papel hoja simple 250M 2 rollos.  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.500 $ 922.500
14111704
Papel higiénico55PaquetePapel higiénico hoja simple 4 rollos 400M.   $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000
Total Neto $ 1.268.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.986
TOTAL OC $ 1.509.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.