Orden de Compra. Nº1411-7548-SE09 "O/C POR REGULARIZACION PAN."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-7548-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-08-2009
Nombre de la Orden de Compra O/C POR REGULARIZACION PAN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Region Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna Nº 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Calle Tocornal N°1054
Comuna *
Impuesto 2538952,43697111
Dirección de Envío de la Factura Calle Tocornal N°1054
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRONATO NACIONAL DE REOS - Casa Matriz
Razón Social PATRONATO NACIONAL DE REOS
R.U.T. 70.629.100-8
Sucursal PATRONATO NACIONAL DE REOS - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco20387kilogramoO/C POR REGULARIZACION EN SUMINISTRO DE 20.387 KILOS DE PAN AL C.D.P. STGO. SUR. DESDE LA EMPRESA PATRONATO LOCAL DE REOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2009 Y QUE AFECTA A LA FACTURA N° 8792.O/C POR REGULARIZACION EN SUMINISTRO DE 20.387 KILOS DE PAN AL C.D.P. STGO. SUR. DESDE LA EMPRESA PATRONATO LOCAL DE REOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2009 Y QUE AFECTA A LA FACTURA N° 8792. $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.353.485 $ 13.362.908
Total Neto $ 13.362.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.538.952
TOTAL OC $ 15.901.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.