|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1411-9918-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES CONSTRUCCION SALA DE REUNIONES / C.R.A.M.R. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1411-1276-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
|
|
R.U.T. |
61.933.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
18099,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| INDICACION DE DESPACHO Y FACTURACION | Facturar y despachar a:
C.R.A.M. RODRIGUEZ
RUT 61.925.400-7
BLAS CAÑAS Nº431 – STGO. CENTRO
715 1312
Contacto: Ximena Villanueva |
|
|
Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
|
Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.862.000-2 |
|
Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161508
| Tornillos para madera | 1 | Caja | TORNILLOS VULCANITA 1 1/2" | |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.000
|
$ 1.000
|
31331506
| Conjuntos estructurales soldados de solvente no metálico | 6 | Unidad | PERFILES CUADRADOS 50x50x2 | |
$ 9.760,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.560
|
$ 58.560
|
30102212
| Plancha de cinc | 6 | Unidad | PLANCHAS CINC 3.66 | |
$ 5.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.700
|
$ 35.700
|
|
|
Total Neto
|
$ 95.260
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.099
|
|
$ 113.359
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.