Orden de Compra. Nº1411-994-SE19 "RUEDAS PARA CENTRAL ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-994-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2019
Nombre de la Orden de Compra RUEDAS PARA CENTRAL ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra MANUEL ANTONIO TOCORNAL 1054
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Avenida Pedro Montt N°1902
Comuna *
Impuesto 204171,72
Dirección de Envío de la Factura Avenida Pedro Montt N°1902
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR Y FACTURAR
ENTREGAR EN AV. PEDRO MONTT Nº 1902 - SANTIAGO; COORDINAR CON DON JUAN CARLOS HERNANDEZ; FONO 22 715 1473;
FACTURAR A.
GENDARMERIA DE CHILE - C.D.P. SANTIAGO SUR
RUT 61.004.030-6
AV. PEDRO MONTT Nº 1902
SANTIAGO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI SPA
R.U.T. 78.743.100-3
Sucursal SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL RODANI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162702
Ruedas12Unidad no definidaRUEDA GOMA METAL 250 MM HORQ. FIJARUEDA GOMA METAL 250 MM HORQ. FIJA $ 40.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.688 $ 491.688
25171902
Ruedas para trenes12Unidad no definidaRUEDA GOMA METAL 250 MM HORQ. MOVILRUEDA GOMA METAL 250 MM HORQ. MOVIL $ 48.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.900 $ 582.900
Total Neto $ 1.074.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 204.172
TOTAL OC $ 1.278.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.