|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1411-9996-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1411-2249-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1411-2249-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
|
|
R.U.T. |
61.933.800-6 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Tocornal N°1054 |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
72352 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Tocornal N°1054 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sergio Letelier Anguita |
|
Razón Social |
SERGIO AURELIO LETELIER ANGUITA
|
|
R.U.T. |
7.727.271-2 |
|
Sucursal |
Sergio Letelier Anguita |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101538
| Verduras frescas | 1120 | Unidad | TOMATES 220 K 03/11, 60 K 06/11, 220 K 10/11, 60 K 13/11, 220 K 17/11, 60 K 20/11, 220 K 24/11, 60 K 27/11. | |
$ 340,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 380.800
|
$ 380.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 380.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 72.352
|
|
$ 453.152
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.