Orden de Compra. Nº1412-164-CM19 "ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA DIC 2019."
Recuerde que el responsable del pago es Comité SEP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1412-164-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO Y PAPELERIA DIC 2019.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité SEP
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, piso 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.03.397.035. del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201
Comuna Santiago
Impuesto 12204
Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1332155 )CORCHETERA NOVUS ALICATE 20 HOJAS B-36FC UNIDAD 1358293(1332155) CORCHETERA NOVUS ALICATE 20 HOJAS B-36FC UNIDAD; Código: 72512; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.650 $ 24.650
44121628
2239-4-LP14
Dispensadores o receptáculo de grapas6 (1006813 )PORTA CLIPS ACRIMET MAGNETICO 116 C50 X 50 MM UNIDAD 1024813(1006813) PORTA CLIPS ACRIMET MAGNETICO 116 C50 X 50 MM UNIDAD; Código: 44450AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.364 $ 5.364
0
2239-4-LP14
 4 (1006041 )LIBRO DE OFICINA ORGAREX CORRESPONDENCIA 21710 100 HOJAS UNIDAD 1024041(1006041) LIBRO DE OFICINA ORGAREX CORRESPONDENCIA 21710 100 HOJAS UNIDAD; Código: 82869; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas2 (1332139 )ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INK LASER 70 X 35 MM 600 UNIDADES SOBRE 25 HOJAS 1358277(1332139) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INK LASER 70 X 35 MM 600 UNIDADES SOBRE 25 HOJAS; Código: 14035; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas4 (1007821 )ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INKJET 101 X 34 25 HJS. 1025821(1007821) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INKJET 101 X 34 25 HJS.; Código: 14038; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1007012 )SOBRE TEKNOFAS SACO REVISTA BLANCO 50 UNIDADES 1025012(1007012) SOBRE TEKNOFAS SACO REVISTA BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11476; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.572 $ 9.572
Total Neto $ 64.878
Descuento $ 649
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.204
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 76.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.