Orden de Compra. Nº1412-3-AG26 "Orden de Compra generada por compra ágil: 1412-1-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Comité SEP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1412-3-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por compra ágil: 1412-1-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité SEP
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200285978 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201
Comuna Santiago
Impuesto 69555,77
Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fasit Limitada
Razón Social COMERCIAL FASIT LIMITADA
R.U.T. 76.607.224-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fasit Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl7UnidadCLORO GEL 900 ML. DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y DESCRIPCIÓN.  $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.985 $ 5.985
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE DE PISOS DE 900ML. DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y DESCRIPCIÓN.  $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580
52121602
Servilletas50PaqueteSERVILLETAS BLANCAS 33X33 CM PAQUETE. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO.  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSA BASURA NEGRA 50X55 CM PAQUETE DE 10 UNI CADA UNO. DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y DESCRIPCIÓN.  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
14111703
Toallas de papel60RolloTOALLA PAPEL ROLLO DOBLE HOJA JUMBO 200 MTS. NO SE CONSIDERARÁN OFERTAS QUE SEAN HOJA SIMPLE. DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y DESCRIPCIÓN.   $ 4.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.420 $ 279.420
14111704
Papel higiénico24RolloPAPEL HIGIÉNICO JUMBO DOBLE HOJA 250 METROS. NO SE CONSIDERARÁN OFERTAS QUE SEAN HOJA SIMPLE. DEBE ADJUNTAR IMAGEN Y DESCRIPCIÓN. PAPEL HIGIÉNICO ALTO METRAJE H/D PREMIUM MAXIPAPER 250 MT x 6 ROLLOS $ 1.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.648 $ 36.648
Total Neto $ 366.083
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.556
TOTAL OC $ 435.639


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.