|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1412-39-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1412-11-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1412-11-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comité SEP |
|
Razón Social |
Comité SEP
|
|
R.U.T. |
61.933.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Monjitas 392, piso 12 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comité SEP
|
|
R.U.T. |
61.933.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas N°853 Oficina N°201 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
96959,09 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas N°853 Oficina N°201 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS) |
|
Razón Social |
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A G
|
|
R.U.T. |
70.017.820-k |
|
Sucursal |
Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | Unidad | ARRIENDO DE SALA, SERVICIO DE COFFEE Y GARZÓN. | |
$ 510.311,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 510.311
|
$ 510.311
|
|
|
Total Neto
|
$ 510.311
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 96.959
|
|
$ 607.270
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.