Orden de Compra. Nº1412-39-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1412-11-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Comité SEP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1412-39-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1412-11-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1412-11-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité SEP
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, piso 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201
Comuna Santiago
Impuesto 96959,09
Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS)
Razón Social CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A G
R.U.T. 70.017.820-k
Sucursal Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
Salas de reuniones o banquetes1UnidadARRIENDO DE SALA, SERVICIO DE COFFEE Y GARZÓN.  $ 510.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.311 $ 510.311
Total Neto $ 510.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.959
TOTAL OC $ 607.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.