Orden de Compra. Nº1412-45-AG25 "Orden de Compra generada por compra ágil: 1412-41-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Comité SEP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1412-45-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por compra ágil: 1412-41-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité SEP
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200282419 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201
Comuna Santiago
Impuesto 93079,1
Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIVE
Razón Social LIMPIEZA VERDE SPA
R.U.T. 76.059.183-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIVE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción5BidónJABON HIDRATANTE 5 LTS AROMA CREMA O FLORAL. RECONOCIDO Y CERTIFICADO POR ISP. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTOJABON LIQUIDO TREMEX FLORAL 5 LITROS $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.250 $ 28.250
47131810
Productos para lavar platos20UnidadLAVALOZA 750 CC. RECONOCIDO Y CERTIFICADO POR ISP. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTOLAVALOZAS MARCA VIRGINIA CITRUS ENVASE $ 1.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
12161803
Aerosoles20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL AROMA VAINILLA O BERRIES. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
47131821
Compuestos desengrasantes20UnidadLIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
12161803
Aerosoles20UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOL AROMA LAVANDA U ORIGINAL, TIPO LYSORFOM, IGENIX O SIMILAR. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO  $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
14111705
Servilletas de papel20PaqueteSERVILLETAS BLANCAS 33X33 PAQUETE 50 UNI. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO  $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
14111704
Papel higiénico48RolloPAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA 250 MTS. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO  $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.760 $ 77.760
14111703
Toallas de papel60RolloTOALLA PAPEL ROLLO DOBLE HOJA JUMBO 200 MTS. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTOTOALLA DE PAPEL EN ROLLO DOBLE HOJA BLANCA MARCA ELITE $ 4.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.140 $ 268.140
Total Neto $ 489.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.079
TOTAL OC $ 582.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.