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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1412-45-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por compra ágil: 1412-41-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comité SEP |
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Razón Social |
Comité SEP
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R.U.T. |
61.933.600-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comité SEP
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R.U.T. |
61.933.600-3 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas N°853 Oficina N°201 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
93079,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas N°853 Oficina N°201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-09-2025 |
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Proveedor |
LIVE |
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Razón Social |
LIMPIEZA VERDE SPA
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R.U.T. |
76.059.183-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIVE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 5 | Bidón | JABON HIDRATANTE 5 LTS AROMA CREMA O FLORAL. RECONOCIDO Y CERTIFICADO POR ISP. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO | JABON LIQUIDO TREMEX FLORAL 5 LITROS |
$ 5.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.250
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$ 28.250
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47131810
| Productos para lavar platos | 20 | Unidad | LAVALOZA 750 CC. RECONOCIDO Y CERTIFICADO POR ISP. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO | LAVALOZAS MARCA VIRGINIA CITRUS ENVASE |
$ 1.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.800
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$ 24.800
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12161803
| Aerosoles | 20 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL AROMA VAINILLA O BERRIES. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO | |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.800
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$ 23.800
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47131821
| Compuestos desengrasantes | 20 | Unidad | LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 ML. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO | |
$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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12161803
| Aerosoles | 20 | Unidad | DESINFECTANTE AMBIENTAL EN AEROSOL AROMA LAVANDA U ORIGINAL, TIPO LYSORFOM, IGENIX O SIMILAR. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO | |
$ 1.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.200
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$ 34.200
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14111705
| Servilletas de papel | 20 | Paquete | SERVILLETAS BLANCAS 33X33 PAQUETE 50 UNI. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO | |
$ 657,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.140
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$ 13.140
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14111704
| Papel higiénico | 48 | Rollo | PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA 250 MTS. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO | |
$ 1.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.760
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$ 77.760
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14111703
| Toallas de papel | 60 | Rollo | TOALLA PAPEL ROLLO DOBLE HOJA JUMBO 200 MTS. DEBE ADJUNTAR IMAGEN DE PRODUCTO | TOALLA DE PAPEL EN ROLLO DOBLE HOJA BLANCA MARCA ELITE |
$ 4.469,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 268.140
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$ 268.140
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Total Neto
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$ 489.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.079
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$ 582.969
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.