Orden de Compra. Nº1412-79-SE19 "CONSUMO DE AGUA PURIFICADA OFICINA SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Comité SEP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1412-79-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2019
Nombre de la Orden de Compra CONSUMO DE AGUA PURIFICADA OFICINA SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1412-5-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comité SEP
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, piso 12
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.03.397.044 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comité SEP
R.U.T. 61.933.600-3
Dirección de Facturación Agustinas N°853 Oficina N°201
Comuna Santiago
Impuesto 5187
Dirección de Envío de la Factura Agustinas N°853 Oficina N°201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Región Metropolitana - RM
Razón Social MANANTIAL S A
R.U.T. 96.711.590-8
Sucursal Región Metropolitana - RM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua14BidónBIDÓN 20 LITROS, SOLO FACTURAR.BIDÓN 20 LITROS, SOLO FACTURAR. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
Total Neto $ 27.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.187
TOTAL OC $ 32.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.