Orden de Compra. Nº1413-1087-SE13 "CCP DE OSORNO INFORMA FACT. SERV. ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-1087-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-04-2013
Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO INFORMA FACT. SERV. ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1413-441-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso
Comuna *
Impuesto 694615,034
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELFIN OJEDA GOMEZ
Razón Social DELFIN SEGUNDO OJEDA GOMEZ
R.U.T. 10.024.618-k
Sucursal DELFIN OJEDA GOMEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definidaServicio de alimentación CCP de Osorno / Guias N°95185, 95195, 95254 y 95256 / Factura N°205687.Servicio de alimentación CCP de Osorno / Guias N°95185, 95195, 95254 y 95256 / Factura N°205687. $ 3.655.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655.869 $ 3.655.869
Total Neto $ 3.655.869
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 694.615
TOTAL OC $ 4.350.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.