|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1413-1137-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-05-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CET Osorno informa telefonia fija del mes de mayo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1413-11574-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
|
|
R.U.T. |
61.004.098-5 |
|
Dirección de Facturación |
Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 |
|
Comuna |
Osorno
|
|
Impuesto |
35921,21 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Telefónica del Sur S.A. |
|
Razón Social |
CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A
|
|
R.U.T. |
90.299.000-3 |
|
Sucursal |
Telefónica del Sur S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111501
| Servicio telefónico local | 1 | Unidad no definida | CET Osorno informa telefonia fija del mes de mayo, segun factura 9293830 del fono 249966 por 35670, factura 9292588 del fono 220526 por 2129, factura 9292247 del fono 203535 por 105938 y factura 9292303 del fono 207878 por 81243 proveniente de lic public | |
$ 189.059,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 189.059
|
$ 189.059
|
|
|
Total Neto
|
$ 189.059
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 35.921
|
|
$ 224.980
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.