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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-1209-TD24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1413-16-FTD24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT. |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
250795,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2024 |
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Proveedor |
Telefónica del Sur S.A. |
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Razón Social |
CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A.
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R.U.T. |
90.299.000-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Telefónica del Sur S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43191504
| Teléfonos fijos | 1 | Unidad | Factura N°13451848 | |
$ 722,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 722
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$ 722
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43191504
| Teléfonos fijos | 1 | Unidad | Factura N°13452205 | |
$ 1.319.253,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.319.253
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$ 1.319.253
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Total Neto
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$ 1.319.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.795
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$ 1.570.770
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.