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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-1237-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIRREG LOS LAGOS REQUIERE TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Monto Ingresado no corresponde |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
-Avenida Presidente Ibáñez 600, edificio sector Justicia, quinto piso. Centro cívico de Puerto Montt. |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
221535,63 |
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Dirección de Envío de la Factura |
-Avenida Presidente Ibáñez 600, edificio sector Justicia, quinto piso. Centro cívico de Puerto Montt. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-12-2025 |
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Proveedor |
GTD MANQUEHUE S.A. |
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Razón Social |
GTD MANQUEHUE S.A.
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R.U.T. |
93.737.000-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GTD MANQUEHUE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111501
| Servicio telefónico local | 1 | Unidad no definida | Consumo mes de
OCTUBRE | |
$ 1.268,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.268
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$ 1.268
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83111501
| Servicio telefónico local | 1 | Unidad | Consumo mes de
OCTUBRE | |
$ 1.164.709,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.164.709
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$ 1.164.709
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Total Neto
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$ 1.165.977
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 221.536
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$ 1.387.513
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.