Orden de Compra. Nº1413-1245-AG22 " DIRREG LOS LAGOS REQUIERE ADQUIRIR TONER compra ágil: 1413-609-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-1245-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2022
Nombre de la Orden de Compra DIRREG LOS LAGOS REQUIERE ADQUIRIR TONER compra ágil: 1413-609-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Ibáñez 600 Edif. Sector Justicia 5º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibáñez 600, edificio Sector Justicia, quinto piso, Centro Cívico de Puerto Montt
Comuna Puerto Montt
Impuesto 55366
Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibáñez 600, edificio Sector Justicia, quinto piso, Centro Cívico de Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA CAPAL SPA
Razón Social COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA
R.U.T. 77.663.628-2
Sucursal LA CAPAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4UnidadTN2370 ORIGINAL  $ 47.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.600 $ 191.600
44103103
Tóner1UnidadCF226X ORIGINAL  $ 99.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800
Total Neto $ 291.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.366
TOTAL OC $ 346.766


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.