Orden de Compra. Nº1413-1310-AG20 "CDP DE CASTRO REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-1310-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2020
Nombre de la Orden de Compra CDP DE CASTRO REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1782 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación MONJITAS 733 CASTRO
Comuna Castro
Impuesto 70186
Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 733 CASTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2020
TítuloDescripción
CDP DE CASTRO REQUIERE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Despachar los productos a: Pasaje Monjitas N° 733 de Castro-Chiloé
Razón Social: Gendarmería de Chile, Dirreg Los Lagos Puerto Montt 
RUT: 61.004.098-5
GIRO FISCAL
FONO: 65-2-537302
           65-2-537310
CONSIDERAR COPIA FACTURA CEDIBLE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR MANUEL
Razón Social SERVICIOS CONTRATISTA MANUEL RAQUIL SPA
R.U.T. 76.821.244-9
Sucursal HECTOR MANUEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1UnidadTUBO DE PVC 110 MM X 6M  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
86131502
Pintura2UnidadESMALTE AL AGUA SEMIBRILLO BLANCTO TINETA  $ 71.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.800 $ 143.800
86131502
Pintura1UnidadBLOQUEADOR DE HUMEDAD MATE GALON  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
30103601
Vigas de madera12UnidadPINO CEPILLADO SECO 2 X 3 X 3,20 M  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31231313
Tubería de plástico8UnidadCODO 90º PVC 25MM  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31231313
Tubería de plástico8UnidadCOPLA PVC 25MM  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31231313
Tubería de plástico8UnidadTEE PVC 25MM  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
11151513
Fibras de cerámico1UnidadADHESIVO CERAMICO EN POLVO 25KG  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
30103604
Revestimiento o láminas de madera8UnidadTERCIADO RANURADO W9MM  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
31161503
Clavo-tornillo1UnidadTORNILLO VOLCANITA 6 X 2" CAJA O BOLSA DE 200 UNIDADES  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31162003
Clavos de acabado1UnidadCLAVO CORRIENTE 3" BOLSA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31231313
Tubería de plástico2UnidadTUBO PVC 25MM X 6M  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 359.400
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 70.186
TOTAL OC $ 439.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.