Orden de Compra. Nº1413-1479-SE16 "CDP DE CASTRO INFORMA FACTURA RANCHO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-1479-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2016
Nombre de la Orden de Compra CDP DE CASTRO INFORMA FACTURA RANCHO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1413-164-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004
Comuna Puerto Montt
Impuesto 89537,5
Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-05-2016
TítuloDescripción
INFORMA FACTURA

Despachar los productos a: Pasaje Monjitas N° 733 de Castro-Chiloé

Razón Social: Gendarmería de Chile, Centro de Detención Preventiva Castro

RUT: 61.004.112-4

GIRO FISCAL

FONO: 65-2-537302

           65-2-537307

           65-2-537308

Pasaje Monjitas N° 733 de Castro-Chiloé

CONSIDERAR 4ta COPIA CEDIBLE.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys del Carmen Haro Díaz
Razón Social GLADYS DEL CARMEN HARO DIAZ
R.U.T. 12.346.014-6
Sucursal Gladys del Carmen Haro Díaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas45Unidad no definidaINFORMA FACTURA Nº 1607 CON FECHA 19-05-2016 - 1610 CON FECHA 26-05-2016LECHUGAS $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
50101538
Verduras frescas100Unidad no definidaINFORMA FACTURA Nº 1607 CON FECHA 19-05-2016 - 1610 CON FECHA 26-05-2016TOMATES $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
50101538
Verduras frescas35Unidad no definidaINFORMA FACTURA Nº 1607 CON FECHA 19-05-2016 - 1610 CON FECHA 26-05-2016BETARRAGA $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.700
50101538
Verduras frescas120Unidad no definidaINFORMA FACTURA Nº 1607 CON FECHA 19-05-2016 - 1610 CON FECHA 26-05-2016PEPINO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
50101538
Verduras frescas60Unidad no definidaINFORMA FACTURA Nº 1610 CON FECHA 26-05-2016ZAPALLO ITALIANO $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
50101538
Verduras frescas480Unidad no definidaINFORMA FACTURA Nº 1607 CON FECHA 19-05-2016 - 1610 CON FECHA 26-05-2016PAPAS $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.600 $ 249.600
Total Neto $ 471.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.538
TOTAL OC $ 560.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.