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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-1722-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1413-89-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1413-89-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
25273,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-06-2015 |
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Proveedor |
COOPRINSEM |
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Razón Social |
COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
82.392.600-6 |
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Sucursal |
COOPRINSEM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10171701
| Herbicida de malezas | 1 | Litro | Herbicida para maleza | GLIFOSATO ATILA LITRO |
$ 5.018,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.018
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$ 5.018
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47121701
| Bolsas de basura | 1000 | Unidad | Saco de polietileno con capacidad de 50 kilos. | Saco de polietileno con capacidad de 50 kilos. |
$ 128,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.000
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$ 128.000
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Total Neto
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$ 133.018
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.273
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$ 158.291
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.