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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-2139-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CP PTO MONTT INFORMA COLACIONES NOCTURNAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1413-103-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
656313,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2018 |
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Proveedor |
Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES RICARDO CESAR FERREIRA FERREI
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R.U.T. |
76.044.485-5 |
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Sucursal |
Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | 1581 COLACIONES
NOCTURNAS, PARA
FUNCIONARIOS DEL
CP PTO MONTT
CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO
2018 | 1581 COLACIONES
NOCTURNAS, PARA
FUNCIONARIOS DEL
CP PTO MONTT
CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO
2018 |
$ 3.454.279,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.454.279
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$ 3.454.279
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Total Neto
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$ 3.454.279
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 656.313
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$ 4.110.592
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.