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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-2184-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CP PTO MONTT INFORMA COLACIONES JUVENILES NOV |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1413-23-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
51062,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL |
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Razón Social |
SERVICIOS INTEGRALES RICARDO CESAR FERREIRA FERREI
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R.U.T. |
76.044.485-5 |
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Sucursal |
Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | 215 COLACIONES PARA INTERNOS JUVENILES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2020 | 215 COLACIONES JUVENILES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SEGUN GUIAS 1028-1030-1034-1038-1046-1050-1052-1054-1058-1062-1067-1071-1075-1077-1079-1083-1087-1091-1095-1102-1104-1108-1112-1116. |
$ 268.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 268.750
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$ 268.750
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Total Neto
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$ 268.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.062
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$ 319.812
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.