Orden de Compra. Nº1413-2208-SE19 "CDP DE CASTRO INFORMA FACTURA FLETES X TRASLADO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-2208-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra CDP DE CASTRO INFORMA FACTURA FLETES X TRASLADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1413-2-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3419
Usuario SIGFE José Tellez Cadima
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación MONJITAS 733 CASTRO
Comuna Castro
Impuesto 2554,55
Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 733 CASTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2019
TítuloDescripción
CDP DE CASTRO INFORMA FACTURA FLETES X TRASLADOCDP DE CASTRO INFORMA FACTURA Nº 27070 - 31/08/2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC. MAN - PUE LTDA.
Razón Social SOC TRANSPORTES MARITIMOS MAN-PUE YCIA LTDA
R.U.T. 78.458.510-7
Sucursal SOC. MAN - PUE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101703
Servicios de transporte nacional por barcazas1Unidad no definidaFURGONINFORMA FACTURA Nº 27070 $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
Total Neto $ 13.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.555
TOTAL OC $ 16.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.