Orden de Compra. Nº1413-2299-SE10 "OC CCP de Osorno desde Licitación 1413-468-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-2299-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2010
Nombre de la Orden de Compra OC CCP de Osorno desde Licitación 1413-468-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela la OC debido a que el proveedor no entregó los productos dentro de los plazos establecidos, considerando que la OC fue emitida el 13-10-2010 y los productos debian estar a más tardar el dia 25-10-2010. Todo esto dentro del cumplimiento de la medida N°2 de las 11 que el Gopbierno impulsó para el mejoramiento de las condiciones de los internos.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1413-468-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación
Comuna Osorno
Impuesto 34901,1
Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor socoex chile
Razón Social RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ
R.U.T. 16.558.483-k
Sucursal socoex chile
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
Espátulas6Unidadespatula churrasquera c/mango.espatula churrasquera c/mango. $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
48101813
Batidores de uso comercial3UnidadBatidor varilla 41 cms reforzado.Batidor varilla 41 cms reforzado. $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.850
48101805
Boles de uso comercial para batir6UnidadBolo acero Inox. 4.6 lts clasicoBolo acero Inox. 4.6 lts clasico $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080
52141523
Hervidores y teteras6UnidadTetera Aluminio 5ltsTetera Aluminio 5lts $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
52151606
Tabla para cortar o picar6UnidadTabla de picar PVC 40X25cmsTabla de picar PVC 40X25cms $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
52151605
Abrelatas o sacacorchos3UnidadAbrelatas multiuso L clasica.Abrelatas multiuso L clasica. $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
52151702
Cuchillos domésticos10UnidadCuchillo puntilla.Cuchillo puntilla. $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
52151806
Ollas domésticas para cocer al vapor3UnidadFondo aluminio 38cms 40ltsFondo aluminio 38cms 40lts $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
Total Neto $ 183.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.901
TOTAL OC $ 218.591


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.