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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-2574-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC CCP de Osorno desde Licitaciòn 1413-352-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1413-352-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
37058,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
jacobito |
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Razón Social |
NAHUM NAHUM JACOB Y OTRO
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R.U.T. |
50.887.810-9 |
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Sucursal |
jacobito |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141616
| Piezas de válvula o accesorios | 2 | Unidad | 2 valvulas. | 2 valvulas. |
$ 6.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.606
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$ 12.606
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41103311
| Manómetros | 4 | Unidad | 4 manòmetros. | |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.696
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$ 3.696
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46191603
| Mangueras o boquillas contra incendios | 4 | Unidad | 4 mangueras. | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.128
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$ 15.128
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46191601
| Extintores | 6 | Unidad | 06 Recarga extintores 10 kgrs. ABC | |
$ 19.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.968
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$ 115.968
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46191601
| Extintores | 4 | Unidad | 4 Recargas de extintores 06 Kgrs. ABC. | |
$ 11.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.388
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$ 46.388
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53102513
| Cintillos | 1 | Unidad | 1 cintillo. | |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.261
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$ 1.261
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Total Neto
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$ 195.047
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.059
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$ 232.106
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.