|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1413-2610-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1413-545-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Recarga de 4 extintores de 6 Kilos cada uno, para mantener su servicio
la recarga se realizará en concepción 120, oficina 1004 edificio doña encarnación Puerto Montt |
|
Proveniente de Licitación
|
1413-545-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
|
|
R.U.T. |
61.004.098-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
3325 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Horacio Alvarez Fuentes
|
|
R.U.T. |
8.891.035-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 4 | Unidad | Extintores | Se requiere mantencion de 4 extintores de 6 kilos |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.000
|
$ 14.000
|
46191601
| Extintores | 1 | Unidad | Extintores | Se requiere mantencion de 1 extintores de 10 kilos |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.500
|
$ 3.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 17.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.325
|
|
$ 20.825
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.