Orden de Compra. Nº1413-3625-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1413-876-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-3625-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1413-876-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FACTURAR A CENTRO DETENCION PREVENTIVA DE CASTRO RUT Nº 61.004.112-4 PASAJE MONJITAS 733 FONO 633054
Proveniente de Licitación 1413-876-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso
Comuna -1
Impuesto 22835,34
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA LABRA LOAIZA
R.U.T. 5.591.000-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122118
Fasteners o sujetadores10CajaFasteners o sujetadoresCAJAS DE ACOCLIP METAL $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
14111514
Cuadernos o tacos 10UnidadCuadernos o tacos TACOS DE PAPEL PARA ESCRIBIR HOJA BLANCA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.030
41111604
Reglas3UnidadReglasREGLAS TRANSPARENTES CON LETRAS Y NUMEROS 30 CM. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44101707
Corcheteras3UnidadCorcheterasCORCHETERA METALICA MEDIANA CUALQUIER MARCA $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.346
14111508
Papel para fax21UnidadPapel para faxPAPEL FAX NCR 210 MM X 30 YARDAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
44121506
Sobres estándar100UnidadSobres estándarSOBRES BOLSA COLOR CAFE GRANDE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44121506
Sobres estándar50UnidadSobres estándarSOBRES MEDIANOS COLOR BLANCO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCarpetas para archivosCARPETAS CARTON CORRIENTES CUALQUIER COLOR $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121704
Lápiz pasta50UnidadLápiz pastaLAPICES PILOT COLOR NEGRO CUALQUIER NUMERACION $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
42281809
Sobres de almacenamiento de registros de esterilización1000UnidadSobres de almacenamiento de registros de esterilizaciónSOBRES PARA GUARDAR REMEDIOS COLOR BLANCO $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111610
Cartulina20RolloCartulinaCARTULINAS COLOR CAFE PLIEGOS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 120.186
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.835
TOTAL OC $ 143.021


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.