Orden de Compra. Nº1413-3703-CM18 "CRS CASTRO REQUIERE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-3703-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra CRS CASTRO REQUIERE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación GAMBOA 589
Comuna Castro
Impuesto 49335
Dirección de Envío de la Factura GAMBOA 589
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores140 (1170842 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD 1196881(1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD; Código: 83225AM; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.720
44121708
2239-4-LP14
Marcadores129 (1007739 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTMARKET 49 NARANJO UNIDAD 1025739(1007739) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTMARKET 49 NARANJO UNIDAD; Código: 83225NJ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.021 $ 45.021
44122010
2239-4-LP14
Divisores150 (1006895 )SEPARADOR JS CARTA SET 6 DIVISIONES COLORES UNIDAD 1024895(1006895) SEPARADOR JS CARTA SET 6 DIVISIONES COLORES UNIDAD; Código: 99376; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100
0
2239-4-LP14
 20 (1006175 )LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD 1024175(1006175) LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD; Código: 36077; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.120 $ 29.120
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1006381 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD 1024381(1006381) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES NEON 500HJS. UNIDAD; Código: 11230; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.320 $ 89.320
Total Neto $ 262.281
Descuento $ 2.623
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.335
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 308.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.