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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-3775-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CRS PUERTO MONTT REQUIERE MATERIALES DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
1723,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-12-2013 |
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Proveedor |
Redoffice X |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.806.000-0 |
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Sucursal |
Redoffice X |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121618 2239-24-LP09
| Tijeras | 3 | | (733363) TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD 733363 | (733363) TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD; Código: ;Región : X
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$ 417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.251
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$ 1.251
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14111530 2239-24-LP09
| Notas de papel autoadhesivo | 2 | | (736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES 736249 | (736249) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653AN COLORES NEON 100HJS 12 UNIDADES; Código: ;Región : X
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$ 3.909,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.818
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$ 7.818
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Total Neto
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$ 9.069
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.723
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 10.792
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.