Orden de Compra. Nº1413-3794-CM17 "DIRREG REQUIERE ARTICULOS DE ASEO PARA AREA ALIMENTACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-3794-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra DIRREG REQUIERE ARTICULOS DE ASEO PARA AREA ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004
Comuna Puerto Montt
Impuesto 2872,04
Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
GORROS PARA COCINA - CUBREPELO ESTANDAR 100 UNIDAD2 (977110) GORROS PARA COCINA - CUBREPELO ESTANDAR 100 UNIDADES 992110(977110) GORROS PARA COCINA - CUBREPELO ESTANDAR 100 UNIDADES; Código: ACCACCVAR1148;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.176 $ 5.176
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas4 (991201) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA S CAJA DE 100 UNIDADES 1008474(991201) GUANTES NITRO GLOVE MULTIUSO LATEX TALLA S CAJA DE 100 UNIDADES; Código: ACCGUALAT1416;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.940 $ 9.940
Total Neto $ 15.116
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.872
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 17.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.