Orden de Compra. Nº1413-492-AG26 "CCP DE OSORNO REQUIERE UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS CTA DESDE COMPRA AGIL1413-174-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-492-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO REQUIERE UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS CTA DESDE COMPRA AGIL1413-174-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1163 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 35458,37
Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISSUR SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA
R.U.T. 78.214.161-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISSUR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza4UnidadPaño de limpieza microfibra colores surtidos, 50x70  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
14111703
Toallas de papel12PackToalla de papel jumbo industrial, pack de 2 rollos de 250 metros cada uno  $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200
14111704
Papel higiénico5PackPapel higiénico jumbo industrial, pack de 6 rollos de 500 metros cada uno  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47121701
Bolsas de basura23RolloBolsa de basura grande 80x110, 120 litros, rollo de 10 unidades, Impeke o similar  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850 $ 21.850
47131502
Paños de limpieza10PaqueteTrapero reutilizable, desinfectante con ojal, paquete de 10 unidades, Igenix o calidad superior  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131803
Desinfectantes domésticos9BotellaCloro concentrado killer 1000 5%, botella de 1 litro, Igenix o aimilar  $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.973 $ 8.973
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCloro gel tradicional 2.5%, botella de 1 litro, Mr. Rob o similar  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
47131803
Desinfectantes domésticos5LataAerosol ambiental desinfectante D-1036/25, 400 ML, Antibac Original o similar  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadLimpiador liquido para piso, lavanda, botella 900 ml  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 186.623
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.458
TOTAL OC $ 222.081


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.