Orden de Compra. Nº
1413-492-AG26
"
CCP DE OSORNO REQUIERE UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS CTA DESDE COMPRA AGIL1413-174-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1413-492-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
CCP DE OSORNO REQUIERE UTILES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS CTA DESDE COMPRA AGIL1413-174-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Los Lagos
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T.
61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1163 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T.
61.004.098-5
Dirección de Facturación
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
35458,37
Dirección de Envío de la Factura
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISSUR SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DEL SUR SPA
R.U.T.
78.214.161-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISSUR SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
Paño de limpieza microfibra colores surtidos, 50x70
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
14111703
Toallas de papel
12
Pack
Toalla de papel jumbo industrial, pack de 2 rollos de 250 metros cada uno
$ 5.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.200
$ 64.200
14111704
Papel higiénico
5
Pack
Papel higiénico jumbo industrial, pack de 6 rollos de 500 metros cada uno
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
47121701
Bolsas de basura
23
Rollo
Bolsa de basura grande 80x110, 120 litros, rollo de 10 unidades, Impeke o similar
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.850
$ 21.850
47131502
Paños de limpieza
10
Paquete
Trapero reutilizable, desinfectante con ojal, paquete de 10 unidades, Igenix o calidad superior
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
47131803
Desinfectantes domésticos
9
Botella
Cloro concentrado killer 1000 5%, botella de 1 litro, Igenix o aimilar
$ 997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.973
$ 8.973
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
Cloro gel tradicional 2.5%, botella de 1 litro, Mr. Rob o similar
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Lata
Aerosol ambiental desinfectante D-1036/25, 400 ML, Antibac Original o similar
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
47131803
Desinfectantes domésticos
5
Unidad
Limpiador liquido para piso, lavanda, botella 900 ml
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 186.623
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.458
TOTAL OC
$ 222.081
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
7.201.274-7
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.