Orden de Compra. Nº
1413-627-CM26
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DIRREG LOS LAGOS REQUIERE ARTICULOS DE OFICINA PARA CENTRAL DE MONITOREO TELEMATICO
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1413-627-CM26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
DIRREG LOS LAGOS REQUIERE ARTICULOS DE OFICINA PARA CENTRAL DE MONITOREO TELEMATICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Los Lagos
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T.
61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra
Av. Pdte. Ibáñez 600 Edif. Sector Justicia 5º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1410 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T.
61.004.098-5
Dirección de Facturación
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
216526,66
Dirección de Envío de la Factura
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN X
162
(4543144) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN X
(4543144) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11
$ 717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.154
$ 116.154
0
2239-8-LR25
DESODORANTE AMBIENTAL AROM FANTASIA MARINA AEROSOL 225 CC REGIÓN X
10
(4559617) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FANTASIA MARINA AEROSOL 225 CC REGIÓN X
(4559617) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FANTASIA MARINA AEROSOL 225 CC REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.530
$ 13.530
0
2239-8-LR25
ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN X
10
(4573506) ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN X
(4573506) ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11
$ 742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.420
$ 7.420
0
2239-8-LR25
ESCOBILLON VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO 34 CM REGIÓN X
3
(4571283) ESCOBILLON VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO 34 CM REGIÓN X
(4571283) ESCOBILLON VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO 34 CM REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11
$ 1.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.580
$ 5.580
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA DOYPACK 1000 ML REGIÓN X
10
(4579985) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA DOYPACK 1000 ML REGIÓN X
(4579985) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA DOYPACK 1000 ML REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11
$ 6.635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.350
$ 66.350
0
2239-8-LR25
LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRICO REGIÓN X
21
(4585381) LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRICO REGIÓN X
(4585381) LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRICO REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11
$ 1.095,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.995
$ 22.995
0
2239-8-LR25
PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 80 CM REGIÓN X
2
(4603127) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 80 CM REGIÓN X
(4603127) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 80 CM REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11
$ 1.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.492
$ 3.492
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M REGIÓN X
38
(4619296) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M REGIÓN X
(4619296) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11
$ 13.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 527.972
$ 527.972
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TECNOROLL HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS REGIÓN X
43
(4629955) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS REGIÓN X
(4629955) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11
$ 8.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 376.121
$ 376.121
Total Neto
$ 1.139.614
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 216.527
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 1.356.141
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.