Orden de Compra. Nº1413-627-CM26 "DIRREG LOS LAGOS REQUIERE ARTICULOS DE OFICINA PARA CENTRAL DE MONITOREO TELEMATICO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-627-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra DIRREG LOS LAGOS REQUIERE ARTICULOS DE OFICINA PARA CENTRAL DE MONITOREO TELEMATICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Ibáñez 600 Edif. Sector Justicia 5º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1410 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 216526,66
Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN X162 (4543144) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN X(4543144) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11 $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.154 $ 116.154
0
2239-8-LR25
DESODORANTE AMBIENTAL AROM FANTASIA MARINA AEROSOL 225 CC REGIÓN X10 (4559617) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FANTASIA MARINA AEROSOL 225 CC REGIÓN X(4559617) DESODORANTE AMBIENTAL AROM FANTASIA MARINA AEROSOL 225 CC REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11 $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.530 $ 13.530
0
2239-8-LR25
ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN X10 (4573506) ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN X(4573506) ESPONJA VIRUTEX LISA C/FIBRA ABRASIVA PACK 3 UNIDADES REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11 $ 742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420 $ 7.420
0
2239-8-LR25
ESCOBILLON VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO 34 CM REGIÓN X3 (4571283) ESCOBILLON VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO 34 CM REGIÓN X(4571283) ESCOBILLON VIRUTEX PRO USO EXTERIOR FIBRA MEDIA MANGO METALICO 34 CM REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11 $ 1.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA DOYPACK 1000 ML REGIÓN X10 (4579985) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA DOYPACK 1000 ML REGIÓN X(4579985) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL NEUTRO-GLICERINA DOYPACK 1000 ML REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11 $ 6.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.350 $ 66.350
0
2239-8-LR25
LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRICO REGIÓN X21 (4585381) LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRICO REGIÓN X(4585381) LAVALOZA IMPEKE DESENGRASANTE BOTELLA 750 ML CITRICO REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11 $ 1.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.995 $ 22.995
0
2239-8-LR25
PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 80 CM REGIÓN X2 (4603127) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 80 CM REGIÓN X(4603127) PALA DE ASEO VIRUTEX PRO PLASTICA CON MANGO 80 CM REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11 $ 1.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.492 $ 3.492
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M REGIÓN X38 (4619296) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M REGIÓN X(4619296) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11 $ 13.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 527.972 $ 527.972
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TECNOROLL HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS REGIÓN X43 (4629955) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS REGIÓN X(4629955) TOALLA DE PAPEL TECNOROLL HOJA SIMPLE 300 M 2 ROLLOS REGIÓN X ; Región de los Lagos ; Puerto Montt; PARQUE SAN ANDRES 2313, BODEGA 11 $ 8.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.121 $ 376.121
Total Neto $ 1.139.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.527
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.356.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.