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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-697-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
30-03-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CCP de Osorno/Informa Factura Ser. de Alimentacion |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1413-107-LQ16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
1585784,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-03-2017 |
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Proveedor |
HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz |
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Razón Social |
HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO
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R.U.T. |
8.731.099-k |
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Sucursal |
HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | Frutas y Verduras Frescas segun guias de despacho N°3145, 3146, 3147, 3148,3150, 3151, 3152, 3153, 3155. | Frutas y Verduras Frescas segun guias de despacho N°3145, 3146, 3147, 3148,3150, 3151, 3152, 3153, 3155. |
$ 8.346.233,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.346.233
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$ 8.346.233
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Total Neto
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$ 8.346.233
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.585.784
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$ 9.932.017
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.