|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1413-814-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-03-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CDP Ancud informa Compra Art de Aseo Marz. 07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Segun Factura Nº 10486 del 28/03/07 de Hector Bustamante Muñoz |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
|
|
R.U.T. |
61.004.098-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
1970,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Hector Bustamante Muñoz
|
|
R.U.T. |
7.724.887-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131604
| Escobas | 1 | Unidad | Escobas | Escobillones |
$ 10.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.370
|
$ 10.370
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.370
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.970
|
|
$ 12.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.