Orden de Compra. Nº1413-994-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1413-102-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-994-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1413-102-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Despachar materiales a Phillipi Nº 746, La Union.
Proveniente de Licitación 1413-102-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Decima Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso
Comuna -1
Impuesto 86636,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GLORIA CARMEN CERNA VIDAL
R.U.T. 13.509.485-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Esmalte Agua Extra Lavable Blanco4GalónEsmalte Agua Extra Lavable BlancoEsmalte al agua extra lavable blanco $ 9.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.220 $ 37.220
31211502
Esmalte Agua Satín Azul Ceniza25GalónEsmalte Agua Satín Azul CenizaEsmalte al agua azul ceniza o similar $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.875 $ 205.875
31211502
Esmalte Agua Satín Gris perla12GalónEsmalte Agua Satín Gris perlaEsmalte al agua gris perla o similar $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.820 $ 98.820
31211503
Anticorrosivo Estructural Verde15GalónAnticorrosivo Estructural VerdeAnticorrosivo verde $ 5.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.955 $ 89.955
31211906
Rodillos 12 cms. chiporro10UnidadRodillos 12 cms. chiporroRodillos 6” $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
31211904
Brocha 3"8UnidadBrocha 3"Brochas 3” $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
31211504
Pasta Muro Interior Kempro1GalónPasta Muro Interior KemproPasta muro lisa para interior F15 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
Total Neto $ 455.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.636
TOTAL OC $ 542.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.