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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413007-38-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413007-18-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA LOS ANDES
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R.U.T. |
60.804.007-2 |
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Dirección de Facturación |
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce |
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Comuna |
Los Andes
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Impuesto |
1117498,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSUMOS ESCAL SPA |
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Razón Social |
INSUMOS ESCAL SPA
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R.U.T. |
77.928.695-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INSUMOS ESCAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | Según Cotización adjunta. | |
$ 5.881.570,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.881.570
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$ 5.881.570
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Total Neto
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$ 5.881.570
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.117.498
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$ 6.999.068
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.