Orden de Compra. Nº1413021-62-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413021-15-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413021-62-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413021-15-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana San Antonio
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1796
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Facturación Angamos N°1194, San Antonio
Comuna San Antonio
Impuesto 30979,5
Dirección de Envío de la Factura Angamos N°1194, San Antonio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHOAMBAS DEPENDENCIAAS: CARABINEROS DE CHIL 76 Y ANGAMOS 1190 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir
Razón Social DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
R.U.T. 7.048.004-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores21UnidadRECARGA Y MENTENCION DE 21 EXTINTORES DE PLOVO QUIMICO SECO DE 6 KILOS  $ 4.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.450 $ 93.450
46191601
Extintores2UnidadRECARGA Y MENTENCION DE 4 EXTINTORES DE PLOVO QUIMICO SECO DE 2 KILOS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
46191601
Extintores2UnidadRECARGA Y MENTENCION DE 2 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 1 KILOS  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
46191601
Extintores1UnidadRECARGA Y MENTENCION DE 1 EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO DE 5 KILOS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
46191601
Extintores4UnidadRECARGA Y MENTENCION DE 4 EXTINTORES DE DIOXIDO DE CARBONO DE 2 KILOS  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 163.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.980
TOTAL OC $ 194.030


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.