Orden de Compra. Nº1413021-7-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413021-6-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413021-7-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413021-6-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional Aduana San Antonio
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 608
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO
R.U.T. 60.804.011-0
Dirección de Facturación Angamos N°1194, San Antonio
Comuna San Antonio
Impuesto 477176,64
Dirección de Envío de la Factura Angamos N°1194, San Antonio
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio Sonis y Compañía Limitada
Razón Social SERGIO SONIS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.872.690-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sergio Sonis y Compañía Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad1Unidad no definidaSE REQUIERE COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAD EN TERMINOS DE REFRENCIAS , COTIZAR CON LOS VALORES DETALLADOS EN LA COTIZACION Y EN ESTE ITEM EL VALOR TOTAL .  $ 1.851.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.851.008 $ 1.851.008
92121703
Alarmas1Unidad no definidaSE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE ALARMAS Y MONITOREO DESDE EL 01.03.26 POR 10 MESES SEGUN LO INDICADO EN TERMINOS DE REFRENCIAS. EN LA COTIZACION INCLUIR EL DETALLE EN ESTE ITEM INCLUIR EL VALOR TOTAL SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA   $ 660.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.448 $ 660.448
Total Neto $ 2.511.456
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 477.177
TOTAL OC $ 2.988.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.