Orden de Compra. Nº1415862-37-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1415862-5-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Seguridad Laboral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1415862-37-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1415862-5-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ISl Departamento de Tecnologías de la Información
Razón Social Instituto de Seguridad Laboral
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 875 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Instituto de Seguridad Laboral
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago, Región Metropolitana
Comuna Santiago
Impuesto 245,786565
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOERA
Razón Social SERVICIOS INTERNET LIMITADA
R.U.T. 77.409.600-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNOERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111511
Servicio de comunicación IP1GlobalFacturar indicando en el Código 801 el ID de la Orden de Compra, y en Glosa debe indicar ID de Recepción Conforme (Ej: 1778-001-CM20- RCT-1). A su vez, enviar XML del DTE a la casilla dipresrecepcion@custodium.com de lo contrario la factura será reclamada   UF 1.293,61 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.293,6135 UF 1.293,6135
Total Neto UF 1.293,6135
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 245,7866
TOTAL OC UF 1.539,4001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.