Orden de Compra. Nº1415862-4-SE25 "SUB 22 DTI PROYECTO DE MANTENCIÓN DE BASES DE DATOS PARA EL ISL 5802363-4542XIUX"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto de Seguridad Laboral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1415862-4-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2025
Nombre de la Orden de Compra SUB 22 DTI PROYECTO DE MANTENCIÓN DE BASES DE DATOS PARA EL ISL 5802363-4542XIUX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ISl Departamento de Tecnologías de la Información
Razón Social Instituto de Seguridad Laboral
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 726, Santiago, Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 359 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto de Seguridad Laboral
R.U.T. 61.533.000-0
Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago, Región Metropolitana
Comuna Santiago
Impuesto 5547584,87394958
Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Indexar
Razón Social SOCIEDAD COMPUTACIONAL INDEXAR SPA
R.U.T. 76.561.404-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Indexar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1Global   $ 29.197.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.197.815 $ 29.197.815
Total Neto $ 29.197.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.547.585
TOTAL OC $ 34.745.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.