Orden de Compra. Nº1417-103-SE24 "MANTENIMIENTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y MUEBLE"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417-103-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y MUEBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1417-27-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P-18428 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
Comuna Antofagasta
Impuesto 670053,24
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISCIMAX
Razón Social ISCIMAX LIMITADA
R.U.T. 76.323.214-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISCIMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1GlobalCAMBIO DE LUMINARIAS, según punto 4.1 de las Bases Técnicas.Cambio de luminarias según bases técnicas. $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1GlobalMEJORAMIENTO DE MUEBLE COCINA EMPOTRADO, según punto 4.2 de las Bases Técnicas.Mejoramiento de mueble de cocina empotrado según bases técnicas y limpieza del área. $ 1.526.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.526.596 $ 1.526.596
Total Neto $ 3.526.596
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 670.053
TOTAL OC $ 4.196.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.