Orden de Compra. Nº1417-109-SE11 "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RADAR Lic. 1417-36-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417-109-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2011
Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RADAR Lic. 1417-36-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1417-36-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
Comuna Antofagasta
Impuesto 1998800
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nueva empresa
Razón Social ORLANDO SALVATIERRA SALINAS OBRAS CIVILES E.I.R.L.
R.U.T. 76.088.869-9
Sucursal nueva empresa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111810
Tanques de almacenamiento de agua1UnidadSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.  $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000
30151608
Techos de habitaciones1UnidadMANTENCION Y REPARACIÍN DE TECHO ENTRE CONTENEDORES; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.  $ 2.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800.000 $ 2.800.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadPINTURA DE TORRE RADAR; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.  $ 4.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadPINTURA DE ANTENA; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.  $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadPINTURA EXTERIOR CONTENEDORES; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.  $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores1UnidadPINTURA EXTERIOR CONTENEDOR PARA BODEGA; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.  $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
76111701
Servicios de limpieza de terrenos en obras1UnidadASEO GENERAL; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.  $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 10.520.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.998.800
TOTAL OC $ 12.518.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.