Orden de Compra. Nº
1417-109-SE11
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MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RADAR Lic. 1417-36-LE11
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1417-109-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RADAR Lic. 1417-36-LE11
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1417-36-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
Aeropuerto Cerro Moreno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T.
61.104.000-8
Dirección de Facturación
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
Comuna
Antofagasta
Impuesto
1998800
Dirección de Envío de la Factura
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-06-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
nueva empresa
Razón Social
ORLANDO SALVATIERRA SALINAS OBRAS CIVILES E.I.R.L.
R.U.T.
76.088.869-9
Sucursal
nueva empresa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111810
Tanques de almacenamiento de agua
1
Unidad
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE AGUA; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.
$ 780.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780.000
$ 780.000
30151608
Techos de habitaciones
1
Unidad
MANTENCION Y REPARACIÍN DE TECHO ENTRE CONTENEDORES; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.
$ 2.800.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800.000
$ 2.800.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores
1
Unidad
PINTURA DE TORRE RADAR; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.
$ 4.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000.000
$ 4.000.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores
1
Unidad
PINTURA DE ANTENA; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.
$ 1.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000.000
$ 1.000.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores
1
Unidad
PINTURA EXTERIOR CONTENEDORES; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.
$ 1.200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200.000
$ 1.200.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores
1
Unidad
PINTURA EXTERIOR CONTENEDOR PARA BODEGA; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.
$ 600.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
76111701
Servicios de limpieza de terrenos en obras
1
Unidad
ASEO GENERAL; Ver especificaciones técnicas en el su punto IV, Nº 4,1) adjunta en anexos de la presente Licitación.
$ 140.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
Total Neto
$ 10.520.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.998.800
TOTAL OC
$ 12.518.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.