Orden de Compra. Nº1417-127-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1417-63-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417-127-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1417-63-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE ESTACION RADIOSONDAS DEL AEROPUERTO CERRO MORENO, ANTOFAGASTA.
Proveniente de Licitación 1417-63-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Logistica - Antofagasta
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
Comuna -1
Impuesto 112480
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BETSABE JIMENEZ MORALES
R.U.T. 7.271.737-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1GlobalMantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfiteríaCAMBIO DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA EN EDIFICIO RADIOSONDA (ADJ. ESP. TECNICAS) $ 592.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.000 $ 592.000
Total Neto $ 592.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.480
TOTAL OC $ 704.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.